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中共洛阳市委统战部2018年部门预算公开基本情况说明
更新时间:2018-10-29 16:06:09  来源:洛阳市委统战部
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

中共洛阳市委统战部内设9个职能科(室),即办公室(首问服务科)、理论宣传科、民主党派工作科、无党派知识分子工作科、民族宗教科、经济联络科、海外联络科、干部科机关党总支。共有两个归口预算管理单位,即中共洛阳市委台湾工作办公室和洛阳市台胞台属联谊会,代管致公党洛阳支部预算经费。

中共洛阳市委统战部是党委主管全市统一战线工作的职能部门。主要职责是:

1.贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策;调查了解统一战线方针政策的贯彻落实情况;宣传统一战线理论和重大方针、政策,提出开展统战工作的意见和建议;协调全市统一战线各方面的关系。

2.联系各民主党派和无党派代表人士,及时反映他们的意见和建议;研究贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策,落实中央、省委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;建立完善党外知识分子工作联系协作机制;支持和帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物,协助有关部门帮助民主党派改善工作、生活条件。

3.调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协助搞好爱国宗教团体的组织建设;探索宗教与社会主义社会相适应的内容和途径,引导和帮助信教群众发展经济和改善生活。

4.负责会商有关部门做好人大代表和人大常委、政协委员和政协常委党外侯选人推荐提名工作;会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外代表人士担任政府及政府职能部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,指导并督促这些部门搞好领导班子和机关建设;协助有关部门管理县级党委统战部长。

5.负责建立健全新的社会阶层人士统战工作机制;培养、选拔、建立高素质新阶层代表人士队伍;引导和组织新的社会阶层人士参与考察调研、扶贫济困、专业咨询活动。

6.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;通过多种形式的活动加强与香港、澳门和海外工商界社团和各方面代表人士的联系;调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况,做好非公有制经济代表人士的团结、帮助、引导、教育工作;指导和协调国有企业统战工作,提出政策性建议;负责检查有关统战政策的贯彻落实情况。

7.调查研究党外知识分子的情况,负责反映党外知识分子的意见及协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.开展统一战线的宣传工作。

9.加强统战部门的自身建设,提高干部的政治和业务素质,搞好干部的培训工作。

10.指导各县()区的党委统战部门开展统战工作;协调市直各有关部门及高校、科研院所开展的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作。

11.受市委委托,负责中共洛阳市委台湾工作办公室(洛阳市人民政府台湾事务办公室)工作。

12.承办市委交办的其他事项。

(二)人员构成情况

1.中共洛阳市委统战部机关共有编制34人,其中:行政编制29人,工勤编制5人;在职职工32人,离退休人员25人。

2.中共洛阳市委台湾工作办公室共有编制6人,其中:行政编制5,工勤编制1;在职职工6人。

3.洛阳市台胞台属联谊会共有编制3人,其中:事业编制(参照公务员管理)3人;在职职工3人。

(三)预算年度主要工作任务

维护机关的正常运行;党外人士和统战干部培训;民族宗教工作;海内外联络工作;党外知识分子工作;非公经济工作;招商引资等。

二、收入预算说明

2018年收入预算826.66万元,其中:财政一般拨款826.66万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算826.66万元,其中:财政一般拨款826.66万元。

2018年支出预算按用途划分:工资福利支出547.92万元,占66.28%;商品和服务支出75.61万元,占9.15%;对个人和家庭的补助55.89万元,占6.76%;项目支出147.24万元,占17.81%

2018年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出547.92万元,占66.28%;商品和服务支出75.61万元,占9.15%;对个人和家庭的补助55.89万元,占6.76%;项目支出147.24万元,占17.81%。主要项目是:统战工作调研、党外人士培训、招商引资、民主党派及民族宗教工作公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费

2018年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出547.92万元、对家庭和个人的补助55.89万元、商品服务支出75.61万元。

2018年行政经费预算安排826.66万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

四、预算增减变化情况及“三公”经费支出情况说明

2017年收入预算相比,增加14.37%,主要原因增加物业费、通讯费及平时考核奖、健康休养费。

2018年“三公”经费预算与2017年相比减少了1.65万元,主要是因为压缩了接待费和公务用车运行维护费等。其中公务接待减少了0.75万元,公务用车运行维护费减少了0.9万元,因公出国经费全年预算均是0。

五、政府采购支出安排说明

2018年本部门政府采购预算支出为零,主要原因:2018年我单位没有安排政府采购项目。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我部在2017年8月份,对上一年度的财政预算支出进行了绩效评价,并上报市财政局。在2018年预算数据纳入系统后,根据财政局抽取数据,对涵盖了系统预算100%的项目进行了绩效目标评价,并及时上报了市财政局。

七、专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2018年预算公开附表/uploads/soft/20181029/1540801206.xlsx

 

 中共洛阳市委统战部

20181029

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